Folha: 1 NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL Número da NAF: 000752 - Ordinária UF: Município: Entidade: MG NOVA ERA PREFEITURA MUNICIPAL Data: 14/03/2024 Empenho: 001713 de 14/03/2024 Emitida por FABIOLA Endereço: C.N.P.J.: Inscrição Estadual: Tel / Fax: RUA JOÃO PINHEIRO, 91, PREDIO - CEP: 35920-000 - Bairro: CENTRO 16.819.831/0001-20 ISENTO 3138614200 COMPRAS@NOVAERA.MG.GOV.BR Número Processo:000050 / 2024 Modalidade:Dispensa Sequencial:0021 / 2024Data: 04/03/2024 Data Entrega: Data Abertura:12/03/2024 08:30:00 Abertura Propostas:12/03/2024 14:30:00 Tipo Apuração: Menor Preço - Item Cotação de Objeto: MATERIAL HIDRÁULICO Fornecedor:033840 - SANEAR BRASIL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ 15.348.666/0001-02 I.E.:0019444220044 Contato: Endereço:RUA TRANSBRASIL Compl.:GALPADA CEP: 32689-302 Bairro:JARDIM PIEMONTE Cidade:BETIM UF:MG Telefone:(31) 3334-5400 Fax:Fax: 300Nr. Email:FISCAL@SANEARBRASIL.COM.BR Ficha: Órgão: Unidade: Sub-Unidade: Funcional Programatica: Elemento da Despesa: Desdobramento: Fonte de Recurso: Detalhamento: Conta Orçamentária: 00552 02 02.07 02.07.02 17.512.1701.2110 4.4.90.52.00 99 2.706 2.706.000 2.706.000.3110 PODER EXECUTIVO Secretaria Municipal de Água e Esgoto Departamento de Água e Esgoto Manutenção do Sistema de Esgoto Equipamento e Material Permanente Outros Materiais Permanentes Transferência Especial da União Transferência Especial da União Transf. Especial da União Emendas parlam. Individuais ItemCódigo Descrição do Material / Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 00001023643 BIODIGESTOR UN 40,0000 1.140,0000 45.600,00 Valor Total: 45.600,00(Quarenta e cinco mil e seiscentos reais.) JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BIODIGEST OR), EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA "UMA NOVA ERA NO CAMPO", PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS (SANEAME NTO RURAL), NO MUNCIPIO DE NOVA ERA. FRETE: POR CONTA DO FORNECEDOR OBSERVAÇÃO: PARA AS EMPRESAS QUE NÃO SÃO OPTANTES P ELO SIMPLES NACIONAL É OBRIGATÓRIO O DESTAQUE DA RETENÇÃO DE IRRF NA NOTA FISCAL, CONFORME DECRETO 2 335/2023 LOCAL DE ENTREGA: PAGAMENTO: À VISTA, EM ATÉ 10 DIAS AS ENTREGAS DEVERÃO SER FEITAS NO HORÁRIO DE 08 AS 11 E 13 AS 16 HORAS. NÃO RECEBEREMOS MERCADORIAS FO RA DESSE HORÁRIO E AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. * AS MERCADORIAS SÓ SERÃO RECEBIDAS ACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA * **FAVOR EMITIR A NOTA FISCAL EM UMA VIA E COLOCAR O Nº DESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO E O NOME DO DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL** ------------------------------ ----------------- ------------- ------------------------------ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL SECRETÁRIO RE SPONSÁVEL TXAI SILVA COSTA DEPARTAMENTO DE COMPRAS SECRETA RIO PREFEITO MUNICIPAL